為規(guī)范財務管理,嚴肅財經(jīng)紀律,加強內(nèi)部控制,防范財稅風險。集團公司聘請內(nèi)蒙古科正會計師事務所有限責任公司對各子公司財務進行審計。
本次審計查閱了2020年1月至2020年10月的會計報表、賬簿、憑證、發(fā)票及其他財務工作資料,檢查內(nèi)容涉及六個方面:1.資金管理情況2.資產(chǎn)管理情況3.費用列支情況4.核算管理情況5.稅務管理情況6.其他應自查項目。
12月25日,集團財務部召開會議,對此次審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了梳理、分析,就發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求并作出安排。在以后的工作中,集團各子公司要以本次財務審計為契機,及時查漏補缺、革除弊病、提升水平,嚴格執(zhí)行集團既定的各項財務管理制度及財務報銷流程,有效杜絕各項違規(guī)操作事項,促進集團財務管理進一步走向制度化、規(guī)范化。
通過開展本次財務審計工作,一方面,以判斷其經(jīng)濟活動的合法性、合理性和有效性;另一方面促進公司經(jīng)濟建設健康有序發(fā)展。
(撰稿:孫瑜)